Hallo,
es geht um ein österreichisches Unternehmen, dass eine Werklieferung an einen Unternehmer in Italien erbringt (Lieferung + Montage einer Anlage).
Verrechnet wird ohne UST als Reverse Charge.
Muss so eine Rechnung irgendwie in die Intrastat-Meldung genommen werden?
Wie schaut es aus, wenn ich einen Teil der Anlage aus Deutschland oder Österreich zukaufe, und mein deutscher / österreichischer Lieferant direkt nach Italien liefert und dort auch montiert, mir die Rechnung aber als ig-Lieferung ausstellt?
Wer und wie muss dass ins Intrastat nehmen?
Ich hoffe es gibt jemanden, der mir da helfen kann?
VIELEN DANK
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