Sehr geehrte Steuerberater,
ich habe ein Problem mit der Verbuchung einer Gutschrift zu einer Eingangsrechnung mit reverse Charge.
Und zwar habe ich die Situation, dass ich von meinem deutschen Geschäftspartner für die erbrachten Leistungen zu hohe Kosten in Rechnung gestellt bekommen habe. Mit den nächsten beiden Monatsrechnungen wurde mir jeweils ein Teil gutgeschrieben, jetzt ist das ausgeglichen. Nun zu meiner Frage, wie ich diese zwei Gutschriften(Okt.+Nov) für die Rechnung vom September verbuchen muss? Die gutgeschriebenen Beträge wurden mir in den beiden Monaten (Okt.+Nov.) überwiesen.
Ich bin E/A-Rechner.
Für eine entsprechende Unterstützung wäre ich sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Liendl |